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柳北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2022年部门预算

来源: 柳北区征补中心  |   发布日期: 2022-02-16 09:25   

柳北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2022年部门预算

目录

第一部分 北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心概况

主要职责

二、机构设置情况

第二部分 北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

第三部分 柳北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分柳北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职责

按照上级部门下达的任务,开展集体土地上的征地拆迁工作与国有土地上的房屋征收工作。

二、机构设置情况

柳北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心只有单位1个,为参照公务员法管理事业单位 在职在编人数10人,财政供养人员10人。

第二部分 柳北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年收支总预算169.83万元,同比减少19.02万元,同比下降10.07%。收入包括:一般公共预算收入169.83万元。支出包括:社会保障和就业支出24.05万元,卫生健康支出16.23万元,住房保障支出11.54万元,城乡社区支出118.00万元。

二、收入预算情况说明

2022年收入总预算169.83万元,减少19.02万元,同比下降10.07%,主要原因:人员变动。

三、支出预算情况说明

2022年支出总预算169.83万元,减少19.02万元,同比下降10.07%,主要原因:人员变动。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出169.83万元,占支出总预算100%。

2)项目支出预算

项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算169.83万元,减19.02万元,同比下降10.07%。收入包括:一般公共预算拨款169.83万元。支出包括:社会保障和就业支出24.05万元,卫生健康支出16.23万元,住房保障支出11.54万元,城乡社区支出118.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分,其中:

1)社会保障和就业支出预算24.05万元,占支出总预算14.16%;同比减少1.68万元,同比下降6.53%。

2)卫生健康支出预算16.23万元,占支出总预算9.56%;同比减少1万元,同比下降5.80%。

3)住房保障支出预算11.54万元,占支出总预算6.80%;同比减少1.33万元,同比下降10.33%。

4)城乡社区支出预算118万元,占支出总预算69.48%;同比减少15.02万元,同比下降11.30%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出169.83万元,其中:

(一)人员经费148.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费。

(二)公用经费21.79万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度 “三公”经费预算安排0.4万元,减少0.04万元,同比下降9.09%。

(一)因公出国(境)经费2022年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无因公出国相关工作安排。

(二)公务接待费2022年预算0.4万元,减少0.04万元,同比下降9.09%。原因:人员变动。

(三)公务用车购置和运行维护费2022年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革。其中,(公务用车购置费2022年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无公务用车购置安排;公务用车运行维护费2022年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革)。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算共21.79万元,减少1.91万元,同比下降8.06%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)预算绩效情况说明

部门2022年预算绩效是以整体支出作为绩效评价。

(三)国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2021年12月31日,本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助:同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。