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柳州市第十五中学2026年单位预算及“三公”经费预算公开情况

来源: 柳北区教育局  |   发布日期: 2026-04-10 17:50   


目录

第一部分 柳州市第十五中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳州市第十五中学2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分 柳州市第十五中学2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳州市第十五中学概况

一、主要职责

柳州市第十五中学在柳北区人民政府的领导下宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策,贯彻执行上级教育行政部门的行政规章,负责对学校教育教学业务的具体管理,并且根据区人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划实施九年义务教育,提高教育教学成果。按照教师的职数、编制和管理权限,负责对学校的教师进行管理。按照上级有关部门的规定,负责对学校义务教育的财务和基建进行管理。按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时,认真执行中小学的教育教学管理规范,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

柳州市第十五中学为全额事业单位, 现有在职在编人数208人,财政供养人员242人。

第二部分 柳州市第十五中学2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳州市第十五中学2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2026年收支总预算3,683.07万元,同比增加338.89万元,同比增长10.13%。(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款3,683.07万元。支出包括:教育支出支出2,442.66万元,社会保障和就业支出781.93万元,卫生健康支出190.47万元,住房保障支出268.01万元。

二、收入预算情况说明

2026年收入总预算3,683.07万元,同比增加338.89万元,同比增长10.13%,主要原因:人员变动。

三、支出预算情况说明

2026年支出总预算3,683.07万元,同比增加338.89万元,同比增长10.13%,主要原因:人员变动及工资福利变动。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出3,683.07万元,占支出总预算100%,同比增加338.89 万元,同比增长10.13%。

(2)项目支出预算

项目支出0万元,占支出总预算0%,与上年持平。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算3,683.07万元,同比增加338.89万元,同比增长10.13%。(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。 收入包括:一般公共预算拨款3,683.07万元。支出包括:教育支出支出2,442.66万元,社会保障和就业支出781.93万元,卫生健康支出190.47万元,住房保障支出268.01万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分,其中:

(1)教育支出预算2,442.66万元,占支出总预算66.32%;同比增加175.99万元,同比增长7.76%。

(2)社会保障和就业支出预算781.93万元,占支出总预算21.23%;同比增加111.34万元,同比增长16.60%。

(3)卫生健康支出预算190.47万元,占支出总预算5.17%;同比增加29.28万元,同比增长18.16%。

(4)住房保障支出预算268.01万元,占支出总预算7.28%;同比增加22.28万元,同比增长9.07%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出3,683.07万元,其中:

(一)人员经费3,617.54万元,主要包括:基本工资1,081.21万元、津贴补贴42.86万元、绩效工资1,236.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费387.63万元、职业年金缴费193.82万元、职工基本医疗保险缴费188.97万元、其他社会保险缴费18.46万元、住房公积金268.01万元、退休费200.48万元。

(二)公用经费65.53万元,主要包括:办公费29.55万元、工会经费35.97万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2026年度 “三公”经费预算安排为零,与上年对比无增减变化。

(一)因公出国(境)经费2026年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无因公出国相关工作安排。

(二)公务接待费2026年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度无公务接待费安排。

(三)公务用车购置和运行维护费2026年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革。

公务用车购置费2026年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无公务用车购置安排;

公务用车运行维护费2026年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2026年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2026年本单位无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2026年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年本单位无政府购买服务预算。

十二、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年本单位事业运行经费预算共65.53万元,同比增加3.14 万元,同比增长5.03%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

(二)预算绩效情况说明

重点项目预算绩效目标说明

本单位当年预算项目经费为零,本单位2026年无重点项目预算绩效目标。

(三)国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2025年12月31日,本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助:指同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。



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