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柳州市柳北区锦绣街道综合治理服务中心2026年单位预算及“三公”经费预算公开情况

来源: 柳北区锦绣街道办事处  |   发布日期: 2026-04-10 17:35   

目 录


第一部分 柳北区锦绣街道综合治理服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区锦绣街道综合治理服务中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分 柳北区锦绣街道综合治理服务中心2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区锦绣街道综合治理服务中心概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策和国家的法律、法规;组织实施上级党委和政府的决议、决定;完成本街道党建工作、经济建设和社会事业发展的各项任务。

(二)抓好社区(村)文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(三)负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(四)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育宣传、卫生健康教育工作,配合上级主管部门做好流行疾病监测,同时完成上级下达的各项卫健工作事务。

(五)协助武装部门做好国防教育、辖区民兵训练、兵役登记及公民服兵役工作。

(六)负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(七)负责本辖区的城市管理工作,发动群众进行垃圾分类以及开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(八)组织协调辖区开展平安建设,抓好安全生产、应急管理、综合执法,处理群众来信来访工作。

二、机构设置情况

柳北区锦绣街道综合治理服务中心为全额事业单位, 现有在职在编人数6人。

第二部分 柳北区锦绣街道综合治理服务中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区锦绣街道综合治理服务中心2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2026年收支总预算109.22万元,同比增加16.05万元,同比增长17.22%。(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款109.22万元。支出包括:一般公共服务支出74.96万元,社会保障和就业支出19.46万元,卫生健康支出6.37万元,住房保障支出8.43万元。

二、收入预算情况说明

2026年收入总预算109.22万元,同比增加16.05万元,同比增长17.22%,主要原因:工资和社保基数增加。

三、支出预算情况说明

2026年支出总预算109.22万元,同比增加16.05万元,同比增长17.22%,主要原因:工资和社保基数增加。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出109.22万元,占支出总预算100.00%,同比增加16.05 万元,同比增长17.22%。

(2)项目支出预算

项目支出0.00万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算109.22万元,同比增加16.05万元,同比增长17.22%。(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款109.22万元。支出包括:一般公共服务支出74.96万元,社会保障和就业支出19.46万元,卫生健康支出6.37万元,住房保障支出8.43万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分,其中:

(1)一般公共服务支出预算74.96万元,占支出总预算68.64%;同比增加4.84万元,同比增长6.90%。

(2)社会保障和就业支出预算19.46万元,占支出总预算17.81%;同比增加6.85万元,同比增长54.35%。

(3)卫生健康支出预算6.37万元,占支出总预算5.83%;同比增加2.23万元,同比增长53.79%。

(4)住房保障支出预算8.43万元,占支出总预算7.72%;同比增加2.13万元,同比增长33.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出109.22万元,其中:

(一)人员经费102.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

(二)公用经费6.57万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2026年度 “三公”经费预算安排为零,与上年对比无增减变化。

(一)因公出国(境)经费2026年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无因公出国相关工作安排。

(二)公务接待费2026年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度无公务接待费安排。

(三)公务用车购置和运行维护费2026年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革。

公务用车购置费2026年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无公务用车购置安排;

公务用车运行维护费2026年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2026年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2026年本单位无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算0.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出0.00万元。

十二、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年本单位事业运行经费预算共6.57万元,同比增加0.09 万元,同比增长1.40%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

(二)预算绩效情况说明

重点项目预算绩效目标说明

本单位当年预算项目经费为零,本单位2026年无重点项目预算绩效目标。

(三)国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2025年12月31日,本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助:指同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。



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