目录
第一部分 柳北区市场监管综合行政执法大队概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 柳北区市场监管综合行政执法大队2026年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、预算绩效目标表
第三部分 柳北区市场监管综合行政执法大队2026年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 柳北区市场监管综合行政执法大队概况
一、主要职责
第一部分 柳北区市场监管综合行政执法大队概况
一、主要职责
(1)贯彻执行市场监管综合行政执法方面的法律、法规规章和政策。负责市场监督管理综合行政执法队伍建设,承担区市场监管综合行政执法业务指导、组织协调工作。
(2)依照法律、法规的规定,履行食品、药品、医疗器械、化妆品、登记许可、知识产权、合同、广告、反垄断、不正当竞争、违法直销、传销、价格、网络交易、特种设备、产品质量、计量、标准化、认证认可、检验检测等领域的市场监管综合行政执法工作,依法开展执法检查和查处违法行为。
(3)按法律、法规规定的权限,协调解决和组织查处跨区域违法案件,查处须由县(区)级直接查办的案件。负责上级部门及本级政府交办案件、同级部门移送案件的查处和指定管辖工作,承担外地移送、报请或通报须由县(区)市场监管综合行政执法大队协查、核查案件的核查处置工作,承担组织查办重大案件、复杂案件。完善行政执法与刑事司法衔接机制。配合上级部门查处辖区内的违法案件工作。
(4)负责县(区)级监督抽查不合格产品的核查处置工作,承担上级交办的国家级、省级、市级监督抽查不合格产品的核查处置工作。
(5)承担12315、12345投诉举报、信访转办案件的处理。
(6)参与突发性事件的应急处置,协助开展市场监管领域相关应急处置和事故调查。
(7)完成区委、区人民政府及主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
柳北区市场监管综合行政执法大队为参照公务员法管理全额事业单位, 在职在编人数39人,财政供养人员39人。
第二部分 柳北区市场监管综合行政执法大队2026年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、预算绩效目标表
上述报表详见附件
第三部分 柳北区市场监管综合行政执法大队2026年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
2026年收支总预算815.63万元,同比增加192.82万元,同比增长30.96%。收入包括:一般公共预算拨款815.63万元。支出包括:一般公共服务支出555.07万元,社会保障和就业支出126.3万元,卫生健康支出75.35万元,住房保障支出58.92万元。
二、收入预算情况说明
2026年收入总预算815.63万元,同比增加192.82万元,同比增长30.96%,主要原因:人员变动。
三、支出预算情况说明
2026年支出总预算815.63万元,同比增加192.82万元,同比增长30.96%,主要原因:人员变动。
按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出815.63万元,占支出总预算100%,同比增加192.82万元,同比增长30.96%。
(2)项目支出预算
项目支出0万元,占支出总预算0%,同比增加0元,同比增长0万元,下降0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2026年财政拨款收支总预算815.63万元,同比增加192.82万元,同比增长30.96%。
收入包括:一般公共预算拨款815.63万元。支出包括:一般公共服务支出555.07万元,社会保障和就业支出126.3万元,卫生健康支出75.35万元,住房保障支出58.92万元。
五、一般公共预算支出情况说明
按支出功能分类科目划分,其中:
(1)一般公共服务支出预算555.07万元,占支出总预算68.05%;同比增加102.47万元,同比增长22.64%。
(2)社会保障和就业支出预算126.3万元,占支出总预算15.48%;同比增加49.11万元,同比增长63.62%。
(3)卫生健康支出预算75.35万元,占支出总预算9.24%;同比增加27.51万元,同比增长57.50%。
(4)住房保障支出预算58.92万元,占支出总预算7.22%;同比增加13.74万元,同比增长30.41%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出815.63万元,其中:
(一)人员经费726.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
(二)公用经费89.49万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2026年度 “三公”经费预算安排为零,与上年对比无增减变化。
(一)因公出国(境)经费2026年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无因公出国相关工作安排。
(二)公务接待费2026年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度无公务接待费安排。
(三)公务用车购置和运行维护费2026年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革。
公务用车购置费2026年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无公务用车购置安排;
公务用车运行维护费2026年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革。
八、政府性基金预算情况说明
2026年本单位无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算情况说明
2026年本单位无国有资本经营预算。
十、政府采购预算情况说明
2026年政府采购预算0万元。
按政府采购项目类型:
1、集中采购0万元;其中:货物类0万元、服务类0万元。
2、分散采购0万元;其中:货物类0万元、工程类0、服务类0万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2026年纳入政府购买服务预算支出0万元。
十二、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费安排情况说明
2026年本单位事业运行经费预算共89.49万元,同比增加20万元,同比增长28.6%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。
(二)预算绩效情况说明
重点项目预算绩效目标说明
本单位当年预算项目经费为零,本单位2026年无重点项目预算绩效目标。
(三)国有资产占用情况说明
国有资产占有使用情况截至2025年12月31日,本部门共有在编公务用车0辆,由本单位上级机构管理。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助:指同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
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