网站支持IPv6
欢迎访问广西柳州柳北区人民政府网站!    

柳州市第十九中学2023年单位预算及“三公”经费预算公开情况

来源: 柳北区教育局  |   发布日期: 2023-02-02 17:37   

柳州市第十九中学2023单位预算公开

目录

第一部分 柳州市第十九中学概况

  1. 主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳州市第十九中学2023单位预算报表

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算

十二、预算绩效目标表

第三部分 柳州市第十九中学2023单位预算情况说明

第四部分 名词解释




第一部分 柳州市第十九中学概况

一、主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规,贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。负责对学校初级中学教育教学业务的具体管理。根据区人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区人民政府的领导下实施九年义务教育,扫除新文盲,巩固提高教育成果。按照教师的职数、编制和管理权限,负责对学校的教师进行管理。按照上级有关部门的规定,负责对学校义务教育的财务和基建进行管理。按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时,认真实施初级中学的教育教学管理,全面推进素质教育,提高教育教学质量。

二、机构设置情况

柳州市第十九中学为全额事业单位, 在职在编人数52人,财政供养人员 110人。

第二部分 柳州市第十九中学2023单位预算报表

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳州市第十九中学2023单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2023年收支总预算1024.56万元,同比增加58.52万元,同比增长6.06%。收入包括:一般公共预算拨款1024.56万元支出包括:教育支出600.27万元,社会保障和就业支出220.23万元,卫生健康支出131.79万元,住房保障支出72.26万元

二、收入预算情况说明

2023年收入总预算1024.56万元,同比增加58.52万元,同比增长6.06%%,主要原因:人员变动

三、支出预算情况说明

2023年支出总预算1024.56万元,同比增加58.52万元,同比增长6.06%,主要原因:人员变动

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出预算

基本支出1024.56万元,占支出总预算100%,同比增加58.52万元,同比增长6.06%

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1024.56万元,同比增加58.52万元,同比增长6.06%。收入包括:一般公共预算拨款1024.56万元支出包括:教育支出600.27万元,社会保障和就业支出220.23万元,卫生健康支出131.79万元,住房保障支出72.26万元

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分,其中:

  1. 教育支出600.27万元,占支出总预算58.59%;同比增加26.85万元,同比增长4.68%

2)社会保障和就业支出预算220.23万元,占支出总预算21.50%;同比增加1.68万元,同比增长0.77%

3)卫生健康支出预算131.79万元,占支出总预算12.86%;同比增加23.20万元,同比增长21.36%

4)住房保障支出预算72.26万元,占支出总预算7.05%;同比增加6.80万元,同比增长10.38%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1024.56万元,其中:

  1. 人员经费1004.87万元,包括:基本工资284.48万元、津贴补贴0.47万元、绩效工资281.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.35万元、职业年金缴费48.18万元、职工基本医疗保险缴费46.97万元、公务员医疗补助缴费42.15万元、其他社会保险缴费3.98万元、住房公积金72.26万元、离休费8.44万元、退休费7.40万元医疗费补助42.30万元、其他对个人和家庭的补助70.32万元。

(二)公用经费19.69万元,包括:办公费7.64万元、工会经费12.04万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年度 “三公”经费预算安排0万元,与上年对比无增减变化。

(一)因公出国(境)经费2022年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无因公出国相关工作安排。

(二)公务接待费2022年预算0万元,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无公务接待相关工作安排。

(三)公务用车购置和运行维护费2023年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革。

公务用车购置费2023年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无公务用车购置安排;

公务用车运行维护费2023年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年本单位无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算1.94万元。

按政府采购项目类型:

1、集中采购1.94万元;其中:货物类1.94万元、服务类0万元。

2、分散采购0万元;其中:货物类0万元、工程类0、服务类0万元。

  1. 政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2023年本单位事业运行经费预算共19.69万元,同比增加1.92万元,同比增长10.83%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

(二)预算绩效情况说明

单位2023年预算项目经费为零。

(三)国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至20221231日,本部门共有在编公务用车0,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助:指同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。