网站支持IPv6
欢迎访问广西柳州柳北区人民政府网站!    

中国共产党柳北区直属机关工作委员会2018年部门预算公开

来源: 柳北区政府  |   发布日期: 2018-02-09 11:22    |  作者: 财政局

目录

第一部分 中国共产党柳北区直属机关工作委员会概况

一、主要工作职责

二、机构设置

第二部分 中国共产党柳北区直属机关工作委员会2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、“三公”经费支出预算表

九、政府预算经济分类支出预算表

十、部门预算经济分类支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

第三部分 中国共产党柳北区直属机关工作委员会2018部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、“三公”经费预算说明

四、政府采购安排情况说明

五、预算绩效情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 中国共产党柳北区直属机关工作委员会概况

一、主要工作职责

宣传和执行党的路线、方针、政策,贯彻执行党中央、自治区党委、市委、区委对机关党的工作的决议,发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,围绕区委的中心任务开展工作,提出机关党的建设的规划,指导区直机关基层党组织搞好党的组织、思想、理论、政治和作风建设,做好党员的培训教育、管理和监督工作。同时做好机关工会各项工作。

二、机构设置

柳北区直属机关工作委员会(机关工会)为柳北区党委工作部门,为行政单位。实有在编人数3人,财政供养人员3人。

 

第二部分 中国共产党柳北区直属机关工作委员会2018年部门预算表(详见附件)

 

第三部分 中国共产党柳北区直属机关工作委员会2018部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入总预算83.24万元,同比增加39.38万元,增长89.79%。其中:一般公共预算拨款83.24万元。增加主要原因:部门整合。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算83.24万元,同比增加39.38万元,增长89.79%。增加主要原因:部门整合。

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务支出预算67.54万元,占支出总预算81.14%

2)社会保障和就业支出预算6.9万元,占支出总预算8.29%

3)医疗卫生与计划生育支出预算4.66万元,占支出总预算5.6%

4)住房保障支出预算4.14万元,占支出总预算4.97%

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出53.25万元,占支出总预算63.97%。其中:

工资福利支出预算47.49万元,占基本支出预算89.18%

商品和服务支出预算5.76万元,占基本支出预算10.82%

2)项目支出预算

项目支出29.99万元,占支出总预算36.03%

商品和服务支出预算29.99万元,占项目支出预算100%

二、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费预算共5.76万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2018年本部门为行政机关单位,机关运行经费财政拨款预算5.76万元,较2017年预算减少0.04万元,下降0.69%。主要是因为:人员变动。

三、“三公”经费预算说明

2018年度 “三公”经费预算安排0.11万元,与上年持平。

(一)因公出国(境)经费2018年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无因公出国相关工作安排。

(二)公务接待费2018年预算0.11万元,与上年持平。

(三)公务用车购置和运行维护费2018年预算为零,与上年对比无增减变化。

四、政府采购安排情况说明

本部门2018年政府采购预算总额为0万元。

五、预算绩效情况说明

本部门纳入2018年预算的绩效项目1个,项目名称为传统节庆日职工活动经费19.2万元。(最终以财政局批复为准)

六、国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况截至20171231日,本部门共有在编公务用车0,由机关后勤服务中心统一管理。

 

第四部分 专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助:指同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

(三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2018年预算公开表_(110)中国共产党柳州市柳北区直属机关工作委员会


主办单位:柳州市柳北区人民政府办公室
承办单位:柳北区政务网络服务中心
地址:柳州市柳北区胜利路12-8号
邮编:545002 网站技术维护电话:0772-2538003
网站标识码:4502050001