目 录
第一部分:柳州市柳北区社会治安综合事务中心概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分:柳州市柳北区社会治安综合事务中心2024年单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:柳州市柳北区社会治安综合事务中心2024年度单位决算情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024 年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:柳州市柳北区社会治安综合事务中心概况
一、主要职能
(1)贯彻执行党和国家有关社会治安综合治理的法律法规、政策规定。开展社会治安综合治理有关问题的调查研究。组织开展法治宣传教育,引导人民群众遵守法律,形成守法光荣的良好氛围。
(2)统筹公共安全视频监控系统建设,推动公共安全视频监控体系联网,推进和保障视频图像资源的共享应用,提高视频图像资源的综合应用水平。
(3)负责社会治安综合治理信息和工作平台的建设、运行、数据录入、监测等相关技术性工作。组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测,并提出督办建议。
(4)筹集和管理柳北区见义勇为基金。负责组织召开见义勇为理事会议。承担市见义勇为基金会其他日常工作。
(5)负责柳北区见义勇为基金会经常性宣传、教育活动。负责评选和表彰见义勇为人员具体工作。了解和掌握见义勇为人员基本情况,及时对困难人员给予必要救助,协助解决见义勇为人员及子女就读、就业、脱贫等工作,维护见义勇为人员的合法权益。
(6)完成主管部门交办的其他任务。
二、单位机构设置情况
隶属柳州市柳北区委政法委委会管理的公益一类全额拨款事业单位,核定全额拨款事业编制4名,本单位岗位分为管理岗位和专业技术岗位两种类别。
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第二部分:柳州市柳北区社会治安综合事务中心 2024年单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
(详见附件:柳州市柳北区社会治安综合事务中心2024年度部门决算公开表)
第三部分:柳州市柳北区社会治安综合事务中心 2024年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2024年度总收入43.90万元,其中本年收入43.90万元, 较2023年度决算数增加16.15万元,增长58.20%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入43.90万元,为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加16.15 万元,增长58.20%,主要原因是:人员变动。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平。
5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平。
6.其他收入0万元,为单位单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平。
(二)本单位2024年度总支出43.90万元,其中本年支出43.90万元, 较2023年度决算数增加16.15万元,增长58.20%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)29.48 万元:主要用于事业运行。较2023年度决算数增加7.54万元,增长34.37%,主要原因是:人员变动。
2.社会保障和就业支出(类)6.47万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。较2023年度决算数增加2.47万元,增长61.75%,主要原因是:人员变动和社保基数变动。
3.卫生健康支出(类)1.97万元,主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。较2023年度决算数增加0.16万元,增长8.84%,主要原因是:医保基数变动。
4.住房保障支出(类)5.98万元,主要用于住房公积金。较2023年度决算数增加5.98万元,增长100%,主要原因是:补发2023年拖欠的住房公积金及缴纳2024年公积金。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出43.90万元,较2023年度决算数增加16.15 万元,增长58.20%。其中:基本支出43.90万元,项目支出0万元。
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42.54万元,支出决算为43.90万元,完成年初预算的103.20%。其中:
(一)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为31.58万元,支出决算为29.48万元,完成年初预算的93.35%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为4万元,支出决算为4.02万元,完成年初预算的100.5%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数变动。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2万元,支出决算为2.45万元,完成年初预算的122.5%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数变动。
(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0.02万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为3万元,支出决算为5.98万元,完成年初预算的199.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出43.90万元,其中:人员经费43.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等;公用经费0.31万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出43.59万元,完成年初预算的109.06%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。主要包括:基本工资10.49万元、津贴补贴0.62万元、绩效工资17.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.02万元、职业年金缴费2.45万元、职工基本医疗保险缴费1.94万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金5.98。
(二)商品和服务支出0.31万元,完成年初预算的12.06%。决算数大于预算数的主要原因是:过紧日子,缩减开支。办公费0.01万元、差旅费0.07万元、工会经费0.24万元。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
柳州市柳北区社会治安综合事务中心2024年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市柳北区社会治安综合事务中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年持平。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年持平,原因是无“三公”经费预算。全年使用财政拨款安排0出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出预算为0万元,支出决算为0万元。其中:
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年持平,原因是无“三公”经费预算。购置了0辆公务用车。
公务用车运行费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年持平,原因是无“三公”经费预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年0开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%, 与上年持平,原因是无“三公”经费预算。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本单位2024年度机关运行经费支出0.31万元,比年初预算数减少2.26万元,降低87.94%。主要原因是:过紧日子,缩减开支,比2023年减少0.05万元,降低13.89%。主要原因是:过紧日子缩减开支。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出
(三)国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车0辆;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
本部门无年初预算项目。
2.绩效自评结果情况。
本部门无年初预算项目,未开展预算绩效管理工作。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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