目 录
第一部分:柳州市柳北区残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:柳北区残疾人联合会2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:柳州市柳北区残疾人联合会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度收入决算情况。
三、2018年度支出决算情况。
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:柳州市柳北区残疾人联合会概况
一、主要职能
柳北区残联是在中共柳北区委、区政府领导下,负责全区残疾人工作的群团组织。主要职责是:听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自力,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理;承担区政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务;统筹开展为残疾人事业募捐活动;开展残疾人事业的对外交流于合作;承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
柳北区残疾人联合会为一级预算单位,无下级预算单位。
第二部分:柳北区残疾人联合会2018年部门决算报表










第三部分:柳州市柳北区残疾人联合会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
2018年度收入总计809万元,支出总计809万元,与2017年相比,收、支分别增加33万元;分别增长4.25%。
二、2018年度收入决算情况
本年收入总计809万元,其中财政拨款收入455万元,占比56%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;其他收入354万元,占比44%。
三、2018年度支出决算情况
本年支出总计809万元,其中基本支出16万元,占比2%;项目支出531万元,占比66%。
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况
本部门2018年度财政拨款收、支总决算532.50万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加243.20万元,增长84%。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算情况
本部门2018年度财政拨款支出475.90万元,占本年支出合计的89%。与2017年相比,财政拨款支出增加251.60万元,增长112%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出475.90万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业(类)支出475.90万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为475.90万元,支出决算为475.90万元,完成年初预算的100%。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况、
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出16.96万元其中:
人员经费14.45万元,主要包括:基本工资4.94万元、津贴补贴3.78万元、奖金5.73万元等;
公用经费2.51万元,主要包括:办公费0.61万元、差旅费0.18万元、公务接待费0.07万元、工会经费0.27万元、其他交通费用1.05万元、其他商品和服务支出0.33万元等。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.07万元,支出决算为0万元,完成预算的0%.其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0万元,增加100%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,与2017年决算数相同;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,与2017年决算数相同;公务接待费支出决算减少0万元,下降100%。
公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年无因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行支出0万元。2018年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,本年公务用车购置0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中: 外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算56万元。与2017年相比,收、支总计各增加31.70万元,增长130%。其中,支出情况为:
2018年基金拨款年初预算为56.60万元,支出决算56.60万元,完成年初预算100%,其中:
1.其他支出。 年初预算为56.60万元,支出决算为56.60万元,完成年初预算的100%。
详见附表。
九、2018年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,2018年本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款7.5万元,自评覆盖率达到100%。
(二)绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:1.项目预期目标完成程度。给予柳北区贫困残疾人和残疾人专职委员(共326人)发放元旦春节慰问金和慰问品,每人均发放到位,圆满地完成了整个项目的工作任务,解决贫困残疾人和残疾人专职委员的特殊困难和必要的生活开支,更好地从政治上关心、生活上照顾老干部。
2.服务对象满意度分析。给予柳北区贫困残疾人和残疾人专职委员(共326人)发放元旦春节慰问金和慰问品,慰问金、慰问品发放及时到位,贫困残疾人和残疾人专职委员满意度达100%。
十、其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出2.50万元,比2017年增加0.50万元,增长25%,增加原因主要为2018年发放公车改革补贴的经济科目从人员经费(津贴补贴)调整到机关运行经费(其他交通费用)。
(二)政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额226万元,其中:货物支出120万元、服务支出106万元。
(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2018年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有为1辆,本年公务用车购置0辆。
第四部分:名词解释
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