柳北区综合行政执法大队2025年单位预算公开
目录
第一部分 柳北区综合行政执法大队概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 柳北区综合行政执法大队2025年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、预算绩效目标表
十三、对下转移支付项目绩效目标表
第三部分 柳北区综合行政执法大队2025年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 柳北区综合行政执法大队概况
一、主要职责
(一)贯彻执行城市管理、自然资源、劳动保障等领域相关的法律法规和规章制度,负责辖区内城市管理、自然资源(林业)、劳动保障等领域行政执法工作,依法行使相关领域法律法规规章规定的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。
(二)组织实施区综合行政执法局授权或委托的执法工作,依法纠正和查处辖区内违反城市管理、自然资源(林业)、劳动保障等领域法律、法规或规章的行为。
(三)接待群众信访,受理辖区内城市管理、自然资源(林业)、劳动保障等领域违法行为的检举、控告和申诉,对登记立案的案件,在规定的结案期限内,及时调查取证,全面收集证据,依法进行查处。
(四)负责区综合行政执法局行政案件的审核,负责区综合行政执法局行政案件的应诉工作和复议案件的答复工作。
(五)负责辖区综合行政执法队伍建设,对辖区综合行政执法人员和综合执法协勤员行使职权情况实施督查。按管理权限,负责辖区综合执法协勤员招聘、培训、教育、监督、管理和年度考核等工作。
(六)完成区委、区人民政府及主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
柳北区综合行政执法大队为参照公务员法管理事业单位, 在职在编人数51人,财政供养人员 51人。
第二部分 柳北区综合行政执法大队2025年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、预算绩效目标表
十三、对下转移支付项目绩效目标表
上述报表详见附件
第三部分 柳北区综合行政执法大队2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
2025年收支总预算1105.37万元,新单位,无上年度数据,无法对比。(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款1105.37万元。支出包括:社会保障和就业支出204.16万元,卫生健康支出80.35万元,城乡社区支出746.12万元,住房保障支出74.73万元。
二、收入预算情况说明
2025年收入总预算1105.37万元,新单位,无上年度数据,无法对比,主要原因:新成立单位。
三、支出预算情况说明
2025年支出总预算1105.37万元,新单位,无上年度数据,无法对比,主要原因:新成立单位。
按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出1105.37万元,占支出总预算100%,新单位,无上年度数据,无法对比。
(2)项目支出预算
项目支出0万元,新单位,无上年度数据,无法对比。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算1105.37万元,同比增加1105.37万元,新单位,无上年度数据,无法对比。(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款1105.37万元。支出包括:社会保障和就业支出204.16万元,卫生健康支出80.35万元,城乡社区支出746.12万元,住房保障支出74.73万元。
五、一般公共预算支出情况说明
按支出功能分类科目划分,其中:
(1)社会保障和就业支出预算204.16万元,占支出总预算18.47%,新单位,无上年度数据,无法对比。
(2)卫生健康支出预算80.35万元,占支出总预算7.27%,新单位,无上年度数据,无法对比。
(3)城乡社区支出预算746.12万元,占支出总预算67.50%,新单位,无上年度数据,无法对比。
(4)住房保障支出预算74.73万元,占支出总预算6.76%,新单位,无上年度数据,无法对比。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出1105.37万元,其中:
(一)人员经费996.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
(二)公用经费108.76万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
“三公”经费无数据的单位:
2025年度 “三公”经费预算安排为零,与上年对比无增减变化。
(一)因公出国(境)经费2025年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无因公出国相关工作安排。
(二)公务接待费2025年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度无公务接待费安排。
(三)公务用车购置和运行维护费2025年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革。
公务用车购置费2025年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无公务用车购置安排;
公务用车运行维护费2025年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革。
八、政府性基金预算情况说明
2025年本单位无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算情况说明
2025年本单位无国有资本经营预算。
十、政府采购预算情况说明
2025年政府采购预算4.54万元。
按政府采购项目类型:
1、集中采购3.19万元;其中:货物类3.19万元。
2、分散采购1.35万元;其中:服务类1.35万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2025年无纳入政府购买服务预算支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2025年本单位机关运行经费预算共108.76万元(新单位,无上年度数据,无法对比)。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。
(二)预算绩效情况说明
重点项目预算绩效目标说明
本单位当年预算项目经费为零,本单位2025年无重点项目预算绩效目标。
(三)国有资产占用情况说明
国有资产占有使用情况截至2024年12月31日,本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助:指同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
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